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内控审计经理 招聘人数:1 招聘部门:财务部 工作地点:北京
主要工作职责:

1、根据集团发展战略,建立健全公司内部控制和内审管理体系,制定集团内控内审工作长期规划及年度工作计划,协助公司管理层监督和防范风险事件,提升公司风险管理能力;
2、组织推进集团内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化;
3、负责公司内部财务、预算、反舞弊等专项审计工作;收集、整理审计资料,编写审计工作底稿,形成内部审计报告;
4、对公司内/外部审计发现的问题提出解决方案并跟踪解决结果。
5、负责公司年度内控检查工作及风险评估工作,对内控薄弱环节实施指导和监督;
6、负责对集团发布的规章制度进行审核和更新,对规章制度执行情况进行监督检查。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历;
2、5年及以上企业、会计师事务所或专业机构审计或内部控制领域的工作经验;
3、精通内部控制规范,如COSO、企业内部控制基本规范,熟悉企业审计与内控的流程和方法,熟悉上市公司审计的工作内容;
4、具有全面的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
5、良好的协作、沟通能力;
6、熟练运用办公软件,财务软件;具有CPA、CIA资格证书者优先。
请将简历发送至zhaopin@csig600158.com,邮件主题注明“应聘职位名称+姓名”

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